葫芦岛市住房和城乡建设局2019年度部门决算
文章来源:葫芦岛市住房和城乡建设局 | 添加时间:2020-07-27 | 字号:【 】 |
葫芦岛市住房和城乡建设局2019年度部门决算
目 录
第一部分 葫芦岛市住房和城乡建设局概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 葫芦岛市住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 葫芦岛市住房和城乡建设局2019年度部门决算表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分葫芦岛市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
葫芦岛市住房和城乡建设局是市政府工作部门,为正处级,加挂葫芦岛市人民防空办公室牌子。主要职责是:
(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任,拟定住房保障相关政策并指导实施,拟定保障性住房规划及政策,参与保障性住房资金安排有关工作,编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
(二)承担推进住房制度改革的责任,拟定住房政策,指导住房建设和住房制度改革,拟定全市住房建设规划并组织实施,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
(三)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任,组织拟订市工程建设技术标准和定额,组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度,指导监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作,组织发布工程造价信息。
(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任,会同有关部门组织拟订房地产市场监督政策并组织实施,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,拟定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收拆迁(搬迁)的政策措施并组织实施,指导监督房屋产权管理等工作。
(五)指导全市建筑活动并规范建筑市场,指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作,负责城市基础设施建设项目的监督检查,拟定勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施,组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策措施并监督实施,组织市房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督管理。
(六)拟定城市建设的政策、规划并组织实施,指导城市建设规划编制并监督实施,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,指导城市规划区的绿化工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。
(七)贯彻落实国家、省有关市政公用事业政策、法律法规,拟定市政公用事业政策、发展规划和建设计划,并组织、指导、监督实施,负责对城市供水用水、城镇燃气、城市供热、城镇污水处理的行业监督与管理。
(八)拟定小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导村镇建设、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导村镇建设检查及重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。
(九)指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防,指导城市地下空间的开发和利用工作。
(十)承担建筑工程质量安全监管的责任,拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策措施并监督执行,组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。
(十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任,拟定全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策,组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作,会同有关部门引进建筑节能的政策、规划并组织实施,组织实施重大建筑节能项目,负责房屋墙体材料革新工作。
(十二)负责拟定城管执法的政策和制度措施,指导全市城管执法工作,开展城管执法行为监督,组织查处住房城乡建设领域重大案件。
(十三)负责全市住房和城乡建设行业职业资格和科技人才队伍建设的管理工作,负责全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作,指导企业开拓国外建筑市场,发展国际工程承包和建筑劳务合同,配合有关部门做好招商引资工作,参与重大招商引资活动,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
(十四)起草拟定人民防空方面的规范性文件,制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划,会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施,负责城市地下防护空间的规划、建设与管理。开发利用人民防空资源。负责管理人民防空经费、物资和国有资产。协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空领导干部。承办市政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。
(十五)加强人民防空组织指挥体系建设,制定并组织落实城市防空袭预案,建立辅助决策系统,加强人口疏散体系建设,组织开展人民防空宣传教育工作,检查、监督、指导群众防空组织的组建训练和演习工作,指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。
(十六)制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划,组织协调通信保障工作。收集、研究、汇总人民防空信息,为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。组织开展人民防空科学技术研究、成果应用和交流。
(十七)指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作,负责指导监督、检查人防工程平展转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。组织人民防空行政执法工作。
(十八)完成市委、市政府、市国防动员委员会交办的其他任务。
(十九)职能转变。加强对全市城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责,推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。
(二十)关于节水用水方面的职责分工。市住房和城乡建设局负责指导城市采水、管网输水和用户用水的节约用水工作,接受水利部门的监督。市水利局负责拟定全市节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关用水标准,指导全市的节约用水工作。
二、机构设置
纳入葫芦岛市住房和城乡建设局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.葫芦岛市住房和城乡建设局本级
2.葫芦岛市建筑工程服务中心
3.葫芦岛市城市管理公共服务中心
第二部分 葫芦岛市住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计77195.44万元,包括:
1.财政拨款收入68266.53万元,占收入总计的88%。其中:公共预算财政拨款收入51501.86万元,政府性基金收入16764.67万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余8928.91万元,占收入总计的12%。主要是节能、城乡社区支出及住房保障经费结余等。
与上年相比,今年收入增加6856.93万元,增长9%,主要原因:一是人民防空办公室合并到葫芦岛市住房和城乡建设局,并账后增加的收入;二是住建局其他项目资金等。
(二)支出总计38965.30万元,包括:
1.基本支出8380.34万元,占支出总计的22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出6267.85万元,对个人和家庭的补助支出422.81万元,商品和服务支出1689.68万元。
2.项目支出30584.96万元,占支出总计的78%。主要包括国防支出160.84万元,节能环保支出3569.93万元,城乡社区支出24770.55万元,资源勘探信息支出1.95万元,住房保障支出2081.69万元,等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比,今年支出(减少)29891.68万元,(降低) 77%,主要原因:一是项目未完工,资金暂未付。
(三)年末结转和结余38230.14万元。
主要是“三河治理”等项目,工程未完工形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加29090.28万元,增长76%,主要原因:是“三河治理”项目及其他城建项目未完工,款项暂未支付。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2019年度财政拨款支出38965.30万元,其中:基本支出8380.34万元,项目支出30584.96万元。与上年相比,财政拨款支出(减少)29891.68万元,(降低) 77%,主要原因:是城建项目减少。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)具体情况。
2019年度财政拨款支出38965.3万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出279.91万元,占1%;社会保障和就业支出1249.92万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出383.13万元,占1%;节能环保支出3569.93万元,占9%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出1.57万元,占0%;资源勘探信息等支出1.95万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出2481.77万元,占6%。
1.一般公共服务支出279.91万元,具体包括:
(1)行政运行172.40万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的100%。
(2)一般行政管理事务107.51万元,主要是日常公用经费等支出,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出1249.92万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休39.82万元,主要是机关退休人员经费支出,完成年初预算的100%。
(2)事业单位离退休365.94万元,主要是事业单位退休人员经费支出,完成年初预算的100%。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费660.50万元,主要是机关事业单位人员缴纳的养老保险支出,完成年初预算的100%。
(4)机关事业单位职业年金缴费180.79万元,主要是在职人员缴纳的职业年金,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出383.13万元,包括:
(1)行政单位医疗29.48万元,主要是机关人员医疗缴费支出,完成年初预算的100%。
(2)事业单位医疗186.10万元,主要是事业人员医疗缴费支出,完成年初预算的100%。
4.节能环保支出3569.93万元,具体包括:
水体支出3442.2万元,主要是老区污水溢流治理、雨污分流及“三河治理”项目等支出,完成年初预算的100%。
5.交通运输支出1.57万元,具体包括:
其他公路水路运输支出1.57万元,主要是人防办工作人员奖金补助支出。
6.资源勘探信息等支出1.95万元,包括:
其他建筑业支出1.95万元,主要是其他建筑业支出,完成年初预算的100%。
7.住房保障支出2481.77万元,具体包括:
住房公积金400.08万元,主要是在职人员公积金缴费支出,完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.76万元,完成年初预算的82%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革后减少公车出行。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费26.76万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
2.公务接待费0万元,主要用于0等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2019年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费26.76万元,比上年减少5.91万元,下降18%,主要是机构改革后减少公车出行等原因。
公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费26.76万元,主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量50辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8380.34万元,其中:人员经费6690.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1689.68万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年葫芦岛市住房和城乡建设局机关运行经费支出804.07万元,比上年增加599.11万元,增长(降低)292%,主要原因是人防办合并住建局。
(二)政府采购支出情况。
2019年葫芦岛市住房和城乡建设局政府采购支出总额1749.08万元,其中:政府采购货物支出89.08万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1660万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,葫芦岛市住房和城乡建设局共有车辆50辆,其中:领导干部用车0辆,机要通讯用车4辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车23辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目11个,涉及资金2862.4万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)88.39分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是加强对项目实施进度的监督。
下一步将采取以下措施加以改进:督促有关部门、相关项目负责人加强对项目的实施监管。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分 葫芦岛市住房和城乡建设局2019年度部门决算表
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2019年度收入支出决算总表 |
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公开01表 |
编制单位:辽宁省葫芦岛市住房和城乡建设局 |
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金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
51,501.86 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
279.91 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
16,764.67 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
160.84 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,249.92 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
383.13 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
3,569.93 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
30,836.29 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
1.56 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
1.95 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2,481.77 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
0.00 |
本年支出合计 |
55 |
38,965.30 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
68,266.53 |
其中:提取职工福利基金 |
57 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
8,928.91 |
转入事业基金 |
58 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
59 |
38,230.14 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
77,195.44 |
总计 |
62 |
77,195.44 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度收入决算表 |
||||||||||
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公开02表 |
编制单位:辽宁省葫芦岛市住房和城乡建设局 |
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金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
68,266.53 |
68,266.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
279.92 |
279.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
107.80 |
107.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
107.80 |
107.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
114.73 |
114.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
114.73 |
114.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
203 |
国防支出 |
2,630.90 |
2,630.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20306 |
国防动员 |
2,630.90 |
2,630.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2030603 |
人民防空 |
2,630.90 |
2,630.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,213.88 |
1,213.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,208.75 |
1,208.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.77 |
39.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
366.49 |
366.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
641.52 |
641.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
160.97 |
160.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
428.62 |
428.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
428.62 |
428.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
29.17 |
29.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
229.14 |
229.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
170.31 |
170.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
24,583.00 |
24,583.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
24,583.00 |
24,583.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110302 |
水体 |
24,583.00 |
24,583.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
36,329.95 |
36,329.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,978.56 |
3,978.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
804.07 |
804.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,174.49 |
3,174.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
14,807.93 |
14,807.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14,807.93 |
14,807.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
162.89 |
162.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
162.89 |
162.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
10,030.94 |
10,030.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120803 |
城市建设支出 |
10,030.94 |
10,030.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
3,733.73 |
3,733.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
3,733.73 |
3,733.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
615.90 |
615.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
615.90 |
615.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
131.37 |
131.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
129.80 |
129.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
129.80 |
129.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
2,468.90 |
2,468.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,742.82 |
1,742.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210103 |
棚户区改造 |
1,420.01 |
1,420.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
322.81 |
322.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
726.08 |
726.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
400.08 |
400.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
326.00 |
326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2249900 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
2019年度支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
编制单位:辽宁省葫芦岛市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
38,965.30 |
8,380.34 |
30,584.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
279.92 |
279.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
107.80 |
107.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
107.80 |
107.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
114.73 |
114.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
114.73 |
114.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
203 |
国防支出 |
160.84 |
0.00 |
160.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20306 |
国防动员 |
160.84 |
0.00 |
160.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2030603 |
人民防空 |
160.84 |
0.00 |
160.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,249.93 |
1,249.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,247.05 |
1,247.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
39.82 |
39.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
365.94 |
365.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
660.50 |
660.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
180.79 |
180.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
383.12 |
383.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
383.12 |
383.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
29.48 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
186.10 |
186.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
167.54 |
167.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
3,569.93 |
0.00 |
3,569.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
3,569.93 |
0.00 |
3,569.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110302 |
水体 |
3,442.20 |
0.00 |
3,442.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
127.73 |
0.00 |
127.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
30,836.29 |
6,065.73 |
24,770.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,798.34 |
3,763.22 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
821.12 |
821.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,976.26 |
2,941.14 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,822.54 |
2,301.76 |
10,520.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12,822.54 |
2,301.76 |
10,520.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
574.50 |
0.00 |
574.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
574.50 |
0.00 |
574.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11,600.41 |
0.00 |
11,600.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120803 |
城市建设支出 |
10,030.94 |
0.00 |
10,030.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120807 |
廉租住房支出 |
633.20 |
0.00 |
633.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120811 |
公共租赁住房支出 |
936.27 |
0.00 |
936.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
812.66 |
0.00 |
812.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121301 |
城市公共设施 |
495.00 |
0.00 |
495.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
317.66 |
0.00 |
317.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
248.40 |
0.00 |
248.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
248.40 |
0.00 |
248.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
978.69 |
0.00 |
978.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
978.69 |
0.00 |
978.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21503 |
建筑业 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150399 |
其他建筑业支出 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
2,481.77 |
400.08 |
2,081.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,081.69 |
0.00 |
2,081.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210103 |
棚户区改造 |
1,359.00 |
0.00 |
1,359.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210106 |
公共租赁住房 |
75.18 |
0.00 |
75.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
419.71 |
0.00 |
419.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
227.80 |
0.00 |
227.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
400.08 |
400.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
400.08 |
400.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
2019年度财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:辽宁省葫芦岛市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
51,501.86 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
279.91 |
279.91 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
16,764.67 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
160.84 |
160.84 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,249.92 |
1,249.92 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
383.13 |
383.13 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
3,569.93 |
3,569.93 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
30,836.29 |
18,174.81 |
12,661.48 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2,481.77 |
2,481.77 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
68,266.53 |
本年支出合计 |
53 |
38,965.30 |
26,303.82 |
12,661.48 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
8,928.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
38,230.14 |
31,158.18 |
7,071.96 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
5,960.14 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
2,968.77 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
77,195.44 |
总计 |
58 |
77,195.44 |
57,462.00 |
19,733.44 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:辽宁省葫芦岛市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
5,960.14 |
423.43 |
5,536.71 |
51,501.86 |
8,746.77 |
42,755.09 |
26,303.82 |
8,380.34 |
17,923.48 |
31,158.18 |
789.86 |
30,368.32 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
279.92 |
279.92 |
0.00 |
279.92 |
279.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.80 |
107.80 |
0.00 |
107.80 |
107.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.80 |
107.80 |
0.00 |
107.80 |
107.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.73 |
114.73 |
0.00 |
114.73 |
114.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.73 |
114.73 |
0.00 |
114.73 |
114.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
203 |
国防支出 |
192.51 |
0.00 |
192.51 |
2,630.90 |
0.00 |
2,630.90 |
160.84 |
0.00 |
160.84 |
2,662.58 |
0.00 |
2,662.58 |
||
20306 |
国防动员 |
192.51 |
0.00 |
192.51 |
2,630.90 |
0.00 |
2,630.90 |
160.84 |
0.00 |
160.84 |
2,662.58 |
0.00 |
2,662.58 |
||
2030603 |
人民防空 |
192.51 |
0.00 |
192.51 |
2,630.90 |
0.00 |
2,630.90 |
160.84 |
0.00 |
160.84 |
2,662.58 |
0.00 |
2,662.58 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
63.16 |
63.16 |
0.00 |
1,213.88 |
1,213.88 |
0.00 |
1,249.93 |
1,249.93 |
0.00 |
27.13 |
27.13 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.16 |
63.16 |
0.00 |
1,208.75 |
1,208.75 |
0.00 |
1,247.05 |
1,247.05 |
0.00 |
24.88 |
24.88 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
39.77 |
39.77 |
0.00 |
39.82 |
39.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
366.49 |
366.49 |
0.00 |
365.94 |
365.94 |
0.00 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.05 |
32.05 |
0.00 |
641.52 |
641.52 |
0.00 |
660.50 |
660.50 |
0.00 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
160.97 |
160.97 |
0.00 |
180.79 |
180.79 |
0.00 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
||
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
428.62 |
428.62 |
0.00 |
383.12 |
383.12 |
0.00 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
428.62 |
428.62 |
0.00 |
383.12 |
383.12 |
0.00 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
29.17 |
29.17 |
0.00 |
29.48 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229.14 |
229.14 |
0.00 |
186.10 |
186.10 |
0.00 |
43.03 |
43.03 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
170.31 |
170.31 |
0.00 |
167.54 |
167.54 |
0.00 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
127.73 |
0.00 |
127.73 |
24,583.00 |
0.00 |
24,583.00 |
3,569.93 |
0.00 |
3,569.93 |
21,140.80 |
0.00 |
21,140.80 |
||
21103 |
污染防治 |
127.73 |
0.00 |
127.73 |
24,583.00 |
0.00 |
24,583.00 |
3,569.93 |
0.00 |
3,569.93 |
21,140.80 |
0.00 |
21,140.80 |
||
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,583.00 |
0.00 |
24,583.00 |
3,442.20 |
0.00 |
3,442.20 |
21,140.80 |
0.00 |
21,140.80 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
127.73 |
0.00 |
127.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.73 |
0.00 |
127.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2,745.93 |
27.41 |
2,718.52 |
19,565.28 |
6,096.70 |
13,468.58 |
18,174.82 |
6,065.73 |
12,109.08 |
4,136.41 |
58.38 |
4,078.03 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
26.66 |
26.66 |
0.00 |
3,978.56 |
3,794.94 |
183.62 |
3,798.34 |
3,763.22 |
35.12 |
206.88 |
58.38 |
148.50 |
||
2120101 |
行政运行 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
804.07 |
804.07 |
0.00 |
821.12 |
821.12 |
0.00 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
||
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
3,174.49 |
2,990.87 |
183.62 |
2,976.26 |
2,941.14 |
35.12 |
200.23 |
51.73 |
148.50 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,617.94 |
0.00 |
1,617.94 |
14,807.93 |
2,301.76 |
12,506.17 |
12,822.54 |
2,301.76 |
10,520.77 |
3,603.34 |
0.00 |
3,603.34 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,617.94 |
0.00 |
1,617.94 |
14,807.93 |
2,301.76 |
12,506.17 |
12,822.54 |
2,301.76 |
10,520.77 |
3,603.34 |
0.00 |
3,603.34 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
557.84 |
0.00 |
557.84 |
162.89 |
0.00 |
162.89 |
574.50 |
0.00 |
574.50 |
146.23 |
0.00 |
146.23 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
557.84 |
0.00 |
557.84 |
162.89 |
0.00 |
162.89 |
574.50 |
0.00 |
574.50 |
146.23 |
0.00 |
146.23 |
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
542.74 |
0.00 |
542.74 |
615.90 |
0.00 |
615.90 |
978.69 |
0.00 |
978.69 |
179.96 |
0.00 |
179.96 |
||
2129901 |
2129901 |
542.74 |
0.00 |
542.74 |
615.90 |
0.00 |
615.90 |
978.69 |
0.00 |
978.69 |
179.96 |
0.00 |
179.96 |
||
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.37 |
1.57 |
129.80 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
129.80 |
||
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
129.80 |
||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
129.80 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
20.56 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
||
21503 |
建筑业 |
20.56 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
||
2150399 |
其他建筑业支出 |
20.56 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
||
221 |
住房保障支出 |
2,761.88 |
332.00 |
2,429.88 |
2,468.90 |
726.08 |
1,742.82 |
2,481.77 |
400.08 |
2,081.69 |
2,749.01 |
658.00 |
2,091.01 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,429.88 |
0.00 |
2,429.88 |
1,742.82 |
0.00 |
1,742.82 |
2,081.69 |
0.00 |
2,081.69 |
2,091.01 |
0.00 |
2,091.01 |
||
2210103 |
棚户区改造 |
2,030.00 |
0.00 |
2,030.00 |
1,420.01 |
0.00 |
1,420.01 |
1,359.00 |
0.00 |
1,359.00 |
2,091.01 |
0.00 |
2,091.01 |
||
2210106 |
公共租赁住房 |
75.18 |
0.00 |
75.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.18 |
0.00 |
75.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
96.90 |
0.00 |
96.90 |
322.81 |
0.00 |
322.81 |
419.71 |
0.00 |
419.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
227.80 |
0.00 |
227.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.80 |
0.00 |
227.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
332.00 |
332.00 |
0.00 |
726.08 |
726.08 |
0.00 |
400.08 |
400.08 |
0.00 |
658.00 |
658.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.08 |
400.08 |
0.00 |
400.08 |
400.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
332.00 |
332.00 |
0.00 |
326.00 |
326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
658.00 |
658.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
2249900 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
229 |
其他支出 |
47.50 |
0.00 |
47.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.50 |
0.00 |
47.50 |
||
22999 |
其他支出 |
47.50 |
0.00 |
47.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.50 |
0.00 |
47.50 |
||
2299901 |
其他支出 |
47.50 |
0.00 |
47.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.50 |
0.00 |
47.50 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
||||||||||
编制单位:辽宁省葫芦岛市住房和城乡建设局 |
|
|
|
公开07表 金额单位:万元 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||
合计 |
2,968.77 |
0.00 |
2,968.77 |
16,764.67 |
0.00 |
16,764.67 |
12,661.48 |
0.00 |
12,661.48 |
7,071.96 |
0.00 |
7,071.96 |
|
||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
2,968.77 |
0.00 |
2,968.77 |
16,764.67 |
0.00 |
16,764.67 |
12,661.47 |
0.00 |
12,661.47 |
7,071.97 |
0.00 |
7,071.97 |
|
|||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,473.77 |
0.00 |
2,473.77 |
10,030.94 |
0.00 |
10,030.94 |
11,600.41 |
0.00 |
11,600.41 |
904.30 |
0.00 |
904.30 |
|
|||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,030.94 |
0.00 |
10,030.94 |
10,030.94 |
0.00 |
10,030.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2120807 |
廉租住房支出 |
633.20 |
0.00 |
633.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
633.20 |
0.00 |
633.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2120811 |
公共租赁住房支出 |
1,840.57 |
0.00 |
1,840.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
936.27 |
0.00 |
936.27 |
904.30 |
0.00 |
904.30 |
|
|||||||||||
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
495.00 |
0.00 |
495.00 |
3,733.73 |
0.00 |
3,733.73 |
812.66 |
0.00 |
812.66 |
3,416.07 |
0.00 |
3,416.07 |
|
|||||||||||
2121301 |
城市公共设施 |
495.00 |
0.00 |
495.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
495.00 |
0.00 |
495.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,733.73 |
0.00 |
3,733.73 |
317.66 |
0.00 |
317.66 |
3,416.07 |
0.00 |
3,416.07 |
|
|||||||||||
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
248.40 |
0.00 |
248.40 |
2,751.60 |
0.00 |
2,751.60 |
|
|||||||||||
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
248.40 |
0.00 |
248.40 |
2,751.60 |
0.00 |
2,751.60 |
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
2019年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
编制单位:辽宁省葫芦岛市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
公开09表 |
部门名称:辽宁省葫芦岛市住房和城乡建设局 |
|
金额单位:万元 |
项 目 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
合 计 |
35.80 |
26.76 |
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
2、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
3、公务用车购置及运行费 |
35.80 |
26.76 |
其中: (1)公务用车运行维护费 |
35.80 |
26.76 |
(2)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 |
||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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